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                【采〓购类业务】备件业务办理财务业务客户须知

                作者: 来源: 发布于:2020/7/31 15:05:44 点击量:

                 

                备件业务客户须知

                一、业务全流程简述

                供应商与采购部签订供货合同→货◆物进厂过磅(部分备件不需要过磅)→库管在金蝶系统完成入库→供应商根据敬业云服务公众号查询入∮库单开具发票并邮寄至发票入账岗入账→往来︼会计根据合同及付款制度做付款计划-出纳付款。

                公众号详细操作说明:在微信关注敬业云服务,进入主页面,点左下角自助服务》,信息绑定,供应商绑定输入相关信息;返回主页面右下角查询服务,供应商查询,入库单№查询,供应商核对无误后根据入▃库明细开票。

                邮寄地址:河北省石家庄市平山县南←甸镇敬业集团办公楼2楼结算室

                收件人习会平  15032177887

                二、供应商首次业务需提供资料

                营业执照、委托书(加盖公╱司公章、法人章)委托人身份证♀复印件印鉴卡、发票复印件(与其他公司业务)或财』务三大报表、完税证明、与我方的合同复印件。特殊行业还需提供相应的行业资质资料,所有资料均加盖红色公章。

                三、备件供应商付款规则

                (一)备品备件付】款规则∏:付款周期为三个月,自供货入账第四个月开始付款,付款依据为周期内第一个月的入账发票金额减扣除的质保金加转〓入质保金金额(质保金到期业务部门确认无质量异议后由财务转回)。

                (二)付款日期:每月10日、18号、22号分批支付。

                四、发票开具及入账

                (一)发票开具〓标准

                增值税发票上必须加盖销货单位的发票专用章,发票项目填写齐全,票面▲不得有涂改,发票单位名称与入账单位名称须相符;税务局代开的发票,要求加盖代开发票专用章及单位发票专用章,并附完税证原件或复印件;需附清↑单的必须为税控系统开具,清单中相关信息需与发票各项目信息保持一致,清单需加盖发票专用章,多页清单需加盖骑缝章。

                (二)供应商可选择自主入账或将发票邮寄至财务发票入账岗入账

                自主入账说明:开具发票后登录→输入用〇户名、密码和验证码点击“登录”→左侧菜单中的“发票管理=》发票入账”进入发票入账模块→选择入账◆公司点击“下一步”→选择发票对应入库单后点击“入账”→界面跳转至入账列表页,选中发票点击“填写发票”→点击填写发票后进入发票录¤入界面,点击“新增行”录入新的⌒发票信息,点击“复制行”复制上一条发票信息→发票信息录入完毕后点击“确认保存”→供应商邮寄发票后进入发票邮寄界面√填写快递信息。

                五、付款需提供资料及时间要求

                (一)资金支付所需资料

                1、付扣息电汇,需提供加盖◥财务专用章且注明“同意扣息”的★收款收据。

                2、支付电子银行承兑汇票的供应商应开通电票功能,无需提供任何资料。

                3、已注销公司∞付款,需提供工商注销证明、股东银行卡、委托股东收款的股东会决议。

                (二)资金支付时间要求

                1、电汇业务收☉到付款申请单2日内支付完毕。

                2、票据支付需在2个工作日内支付完毕,票面金额与付款金额不匹配№时,最晚5个工作日内支付完毕。 

                联系人电话:任鹏娟 15369199301

                六、供应商办理↘对账、退出及⊙清账

                (一)供应商日常╱对账

                供应商可登陆财务信息平台自主对账。登录→输入用户名、密码和验证码点击“登录”→进入首』页后∩,点击左侧菜单“对账服务→自主对账”→选择对账开始时间和结束时间→选择对账◣公司→“下一步”进入对账单→填写∏对账单→对账→系统自动显示甲方应付余额(如应收余额与应付余额一致点击“确认一致”,不一致可点击“联系我们”按钮联ζ系结算室人员。

                )供应商清账前期准备

                业务部门提起供应商退出申请,招标∞办审核通过,办理供应商退出手≡续。

                )供应商ω 退出后办理清账流程

                1、供应商在办理退出手续后一个月内,邮寄对账资料至结算中心付款岗:对账单、财务明细账(账单及明细账加盖财务章或』公章)

                邮寄地址:河北省石家庄市平山县南甸镇敬业集团办公楼2楼结算室

                联系人电话:封哲15631129837  何立静 15027752158

                2、供应商▂退出后,财务结算中心对清↑账后两个月内付清。

                七、特殊业务

                (一)委托人信息变更

                如后续业务中委托人信息变更,需及时更新委托书、身份々证复印件(注:同一公司存在多个被委托人的,需在委㊣ 托书中列明全部被委托人信息,否则ξ 以最新时间出具的委托书为准,其他委托书自▆动失效)。

                (二)公司名称变更时,需提供以下资料

                1、工商变更资料(工商局盖◆章)

                2、新公司营业执照(盖新公司章)

                3、委托书(加新公司法人章)及委托人身份证复①印件

                4、印鉴卡;

                5、所有资料均加盖红色公章

                (三)出现异常增值税专用发票的处理

                1、由于供应商原因造成增值税专用发票异常需我公司进项税转出,给我集团造成损失,损失部分在供应商账面未付款中扣除,若账面余额不足时,供应商应积极配合弥补我方税款损失。

                2、我方接收供应商的增值税专用发票已认证,供▃应商私自作废发票考核300元/份,引起税务★部门的处罚,由供应商承担损失。

                八、满意度反馈

                计划财务部结算中心负责每季度通过电话通知客户并利用QQ、微信、邮箱等途径发送客户意见征求函征求客户意见并针对收集到的有效意见进行相应整改※。

                九、业务主管科室及负责人联系方式

                资金业务:资金科武新利   14730146115       

                其他业务:结算中心刘会肖  13933199816

                财务值班电话:13106551695


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